索引号 | 116108000160825732-G-2019-000254 | 发布日期 | 2019-04-04 10:18 | 发布机构 | 政务信息化办公室 |
标 题 | 榆林传媒中心2019年部门综合预算说明 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传国家法律、法规。
2、坚持正确的舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用,报道市委、市政府的决策和重大工作部署,围绕全市中心工作开展新闻宣传。
3、报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。
4、开展舆论监督,反映人民群众的愿望和要求,及时反映基层工作中的问题,为市委、市政府领导决策提供依据。
5、制定、实施传媒事业和产业发展规划。
6、负责报纸、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理,研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力。
7、负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。
8、承办上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
榆林传媒中心为市委直属事业机构,正县级建制,内设机构13个,其中7个正科级建制办公机构,6个副县级建制业务部门。
二、2019年年度部门工作任务
1、贯彻市委《关于推进榆林传媒中心深度融合发展的意见》,持续推进媒体深度融合,全面深化各媒体新闻供给侧结构性改革,加快构建全媒体传播矩阵。
2、做好中省市重大决策部署、重要会议宣传报道;做好市委市政府2019年重大决策部署及10件实事的宣传报道;做好中华人民共和国成立70周年重大主题的宣传报道。
3、申请人民日报全国党媒平台,探索创办人民视频榆林实验室。
4、 加快对外合作,建设中心短视频品牌,做到分类、差异、精准推送;举办全市短视频大赛;开办教育体育电视系列栏目。
5、推进新媒体运营,提高新媒体传播力、影响力,提高榆林网和“两微一端”用户量,新媒体用户量达到90万(目前70万)。
6、发起并成立陕甘宁蒙晋毗邻地区全媒体联盟,每年宣传一座城市围绕一个主题举办一场论坛,实现资源共享;举办全国百家媒体进榆林采访活动,扩大影响力。
7、“百姓问政”分发专办达到3万条,浏览量突破300万人次。
8、推进全媒体建设,改造演播大厅,升级系统平台,进行策、采、编、播、发流程再造,实现融媒体指挥平台技术打通和网络安全运行,推进《榆林日报》数字化建设及结构性分析。
9、榆林新新传媒公司创收1800万元,报纸发行量达到5.3万份,印务销售收入达到1600万元。
10、强化干部队伍建设,招考各类人才,实行AB岗工作机制,举办4期传媒大讲堂,加强采编业务、技术培训,提高整体素质。
三、部门预算单位构成
本部门预算只包括部门本级预算,无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员事业编制354人,实有在编人员274人,退伍军人1人,已移交统筹管理离退休人员71人,遗属补助人员10人,独生子女补助人员28人,单位管理财政差额补贴离退休人员78人。聘用人员228人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备14套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0套。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,一般公共预算当年拨款5810.82万元。政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入5810.82万元,其中一般公共预算拨款收入5810.82万元、政府性基金拨款收入0万元;2019年本部门预算收入较上年增加5810.82万元,主要原因是我单位是新增单位,上年预算收入为0万元;2019年本部门预算支出5810.82万元,其中一般公共预算拨款支出5810.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加5810.82万元,主要原因是我单位是新增单位,上年预算支出为0万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入5810.82万元,其中一般公共预算拨款收入5810.82万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加5810.82万元,主要原因是我单位是新增单位,上年财政拨款收入为0万元 ;2019年本部门财政拨款支出5810.82万元,其中一般公共预算拨款支出5810.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加5810.82万元,主要原因是我单位是新增单位,上年财政拨款支出为0万元 。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出5810.82万元,其中:人员经费2782.72万元,公用经费238.11万元,专项业务费2790万元。2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加5810.82万元,主要原因是我单位是新增单位,上年一般公共预算拨款支出为0万元 。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出5810.82万元,其中:
(1)事业运行(270405)2066.29万元、(2070505)3519.06万元,合计5585.35万元,较上年增加5585.35万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;此项支出包含人员经费(2070405)1812.66万元、(2070505)744.58万元,公用经费(2070405)173.63万元、(2070505)64.48万元,专项业费(2070405)80万元、(2070505)2710万元;
(2)其他社会保障和就业支出(2089901)23.18万元,较上年增加23.18万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
(3)事业单位医疗(2101102)202.3万元,较上年增加202.3万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出5810.82万元,其中:
工资福利支出(301)2754.41万元,较上年增加2754.41万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
商品和服务支出(302)2778.11万元,较上年增加2778.11万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
对个人和家庭的补助支出(303)28.31万元,较上年增加28.31万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
对企业补助(312)250万元。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出5810.82万元,其中:
工资福利支出(50501)2754.41万元,较上年增加2754.41万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
商品和服务支出(50502)2778.11万元,较上年增加2778.11万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
离退休费(50905)19.15万元,较上年增加19.15万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
社会福利和救助(50901)9.16万元,较上年增加9.16万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
其他对企业补助(50799)250万元,较上年增加250万元,原因是新增单位,上年数据为0万元;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是新增单位,上年数据为0万元,本年预计也无此项支出。
会议费0.5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是新增单位,上年数据为0万元;
培训费0万元,较上年增加0万元,主要原因是新增单位,上年数年据为0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排238.11万元,较上年增加238.11万元,主要原因是新增单位,上年数据为0万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
榆林传媒中心
2019年3月31日
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