一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
按照市委、市政府和市行政效能建设领导小组的统一部署,统筹规划,协调服务,检查指导全市政府系统开展行政效能建设工作。深入推行行政效能八项制度,综合掌握全市机关效能建设工作动态;调查、研究和制定开展行政效能建设的相关政策和措施;受理、协助调查、建议处理群众对政府机关工作人员有关效能方面的投诉;完成市政府交办的专项工作任务完成情况的督查督办;负责重大活动和重要会议的会风会纪督查督办;负责全市政府机关效能建设民主评议及考核工作。
2、机构设置
我办内设3个科室,分别是:
政秘科:协助领导处理日常工作事务,承担内外协调联系工作;负责部门文秘、档案、接待工作及财务、资产管理工作;落实机关效能建设各项制度。
督查科:负责本办各项督查任务及市上重大会议会风会纪的督查督办。
投诉科:承办群众投诉举报,通过投诉电话、上门等方式受理及查处群众在办事过程中发现的工作人员态度差、办事效率低等方面的投诉问题。
二、2019年度部门工作任务
1、继续深入在全市行政机关推行机关效能建设各项制度,即岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、绩效考评制、政务公开制、效能投诉制、行政执法责任制、失职责任追究制。
2、接待、受理并查处行政机关工作人员工作效率低、服务态度差等违反行政效能建设八项制度行为的投诉。
3、对2019年市政府确定的主要工作任务进行督查督办。
4、完成市委、市政府及上级部门交办的各项工作任务。
5、抓会风会纪。严肃会议纪律,端正会风会纪,确保政令畅通。
三、部门预算单位构成
我办属一级预算单位,无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,我办有工作人员15名,其中:正式人员8名、临时聘用人员7名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,我办共有公务车辆数0辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款60万元,未涉及到政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年我办预算收入60万元,为一般公共预算拨款,占收入总额100%,较上年增加30万元,因督查督办工作任务增多,随之业务费增长。
2019年我办预算支出60万元,较上年增加30万元,增长原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入60万元,占收入总额100%,较上年增加30万元,因督查督办工作任务增多,随之业务费增长。
2019年我办财政拨款支出60万元,较上年增加30万元,增长原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按功能科目分类的明细情况。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,较上年增加30万元,因市委、市政府交办的督查督办工作任务增多,随之预算支出增长。
2、支出按经济科目分类的明细情况
2019年我办一般公共预算支出60万元,其中:商品和服务支出(302)57.1万元,较上年增加27万元,因督查督办工作任务增多,随之预算支出增长;资本性支出(309)2.9万元,较上年增加1.2万元,因工作需要购买摄像机一套。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,我办共有公务车辆数0辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款60万元,未涉及到政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年我办预算收入60万元,为一般公共预算拨款,占收入总额100%,较上年增加30万元,因督查督办工作任务增多,随之业务费增长。
2019年我办预算支出60万元,较上年增加30万元,增长原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入60万元,占收入总额100%,较上年增加30万元,因督查督办工作任务增多,随之业务费增长。
2019年我办财政拨款支出60万元,较上年增加30万元,增长原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按功能科目分类的明细情况。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,较上年增加30万元,因市委、市政府交办的督查督办工作任务增多,随之预算支出增长。
2、支出按经济科目分类的明细情况
2019年我办一般公共预算支出60万元,其中:商品和服务支出(302)57.1万元,较上年增加27万元,因督查督办工作任务增多,随之预算支出增长;资本性支出(309)2.9万元,较上年增加1.2万元,因工作需要购买摄像机一套。
(四)政府性基金预算支出情况。
我办无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
我办无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年和2019年,我办无“三公”预算收支,并已公开空表。
(七)机关运行经费安排情况。
我办机关运行经费即专项业务经费安排60万元,较上年增长30万元。因市委、市政府交办的专项督查工作增多。
(八)政府采购情况。
2019年我办无政府采购预算收支,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及出行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
榆林市行政机关效能建设领导小组办公室
2019年4月2日
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